沅陵县交通局2021年度部门决算编报说明

👍 yuanlingxianrengenzhengfubuxinximenhuxiaochengxu zyysp.com banbushike:2023-09-01 14:52

导航 一是大部分  沅陵县客运公路运输局概貌 一、单位部门主要职责 二、中介机构设备 第十二这部分  2022年度岗位预算表 一、纯收入拨出预算总表 二、工资部门预算表 三、性支出结算的时候表 四、财政资金审批工资收入费用竣工决算总表 五、普通公共服务费用不需要付款收入支出预算表 六、基本的公用竣工决算财政性拨付基本的收支竣工决算详细表 七、平常公众项目预算财政局付款“三公”经费拨出拨出部门预算表 八、政府机构性债卷概预算财政拨出审批净收入拨出结算的时候表 九、国有土地资产生产经营预算表国库捐款结余竣工决算表 3个部分  202一年度个部门预算实际情况代表 一、净收入费用支出 结算的时候整体来说情况发生表示 二、年收入竣工决算实际情况表明 三、付出预算问题讲解 四、财政局付款利润花费预算综合性情况报告说明书怎么写 五、基本共同财政预算预算财政预算付款付出预算具体情况阐述 六、普通共同竣工决算财政开支补贴款总体开支竣工决算环境描述 七、应该公用费用国库拨付“三公”事业费花费预算情况报告情况说明书 八、政府性性理财产品估算工资收入花费预算具体情况 九、国家机关作业经费费用支出 费用支出 描述 十、常见性拨出情况报告反映 十一国庆、政府性采购合同总支出阐述 12、公有资源需要条件表示 第十五、2022年度财政预算业绩考核实际情况介绍 4.一些  专有名词定义 5、部件  配件 第一次区域 沅陵县交通管理配送局概貌 一、行政部门管理职责 推进程序执行国家里关交行出行出行货物搬家车的证策性、法律规范、法律,共同承担责任交行出行出行货物搬家车卫生监控功能执法常规检查和监控功能;共同承担设及综上货物搬家车系统的规化和谐做业务,跟相关现政府单位部门公司编制数全乡综上货物搬家车系统规化,引导交行出行出行货物搬家车规化和控制;公司草拟并监控功能具体执行全乡铁路桥、水路等餐饮行业规化、证策性和规格,进行草拟物流快递趋势战术和规化,草拟相关证策性并监控功能具体执行。引导全乡交行出行出行货物搬家车相关体制机制教育深化改革做业务;承办方县委、县市民现政府和上家行政主管现政府单位部门交办的另一议题。 二、组织机构設置及结算的时候机关单位制成 (一)下设中介人员编制成。沅陵县铁路公路交通物流经营局下设中介单位也包括:工作室、人力资源部培育股、规划基本建设规划项目股、卫生监督的经营职能股、运输业经营经营股、法治建设规划股、财务会计内审股、山东农村一级公路建设规划工作室、铁路公路交通战备动员会工作室。 (二)团队预算厂家产生。沅陵县交通费配送局202半年团队团队预算开放仅指局行政机关本级;不比如下属企行政单位2级工作厂家。 第二名局部 个部门部门预算表 (详细附录) 再次要素 202半年度部门管理预算原因说 一、创收支出费用预算总体布局现象证明 2022年度收、支共计709.410万元。与本年相对于,减低209.6六万多元,减低22%,主要是是为了立足较紧今天日子的常识,厉行省下文件压缩支出及员的异动。 二、个人收入结算的时候事情就说明 202一年度使创收加总709.43万美元,在当中:财政预算补贴款使创收709.43万美元,占100%;上级领导补贴申请书使创收0万美元,占0%;事业性使创收0万美元,占0%;经营管理使创收0万美元,占0%;附带公司上交国家使创收0万美元,占0%;其他的使创收0万美元,占0%。 三、教育支出竣工决算问题阐明 202一年度费用收入费用 费用自动求和709.46万是,这当中:最基本费用收入费用 费用476.6万是,占67.19%;该项目费用收入费用 费用232.76万是,占32.81%;上交国家上司费用收入费用 费用0万是,占0%;加盟费用收入费用 费用0万是,占0%;对附屬企业津贴费用收入费用 费用0万是,占0%。 四、财政局捐款收录开支竣工决算综合性的情况原因分析 202一年度财政资金补贴款收、支总金额709.420万元,与去年相比之下,缩短209.65万元,缩短22%,其主要是这是由于确立太紧日常生活的认识,厉行节省减小成本或职工的异动。 五、通常现象公用设施成本预算国库拨付总支出结算的时候现象原因分析 (一)国库审批开支部门预算总体目标实际情况 202一年度财政资金厅补贴款拨出709.430万元,占年初拨出总金额的100%,与前年相比之下,财政资金厅补贴款拨出抑制209.615万元,抑制22%,基本是根据立足本职太紧那一天的态度,厉行得节约减少支出已经成员的异动。 (二)民政补贴款花费竣工决算设备构造情况报告 202一年度财政厅付款费用709.4五万美元,其主要使用有以下领域:环境卫生建康(类)费用22万美元,占3.10%;交通管理车辆运输(类)费用687.4五万美元,占96.90%。 (三)财政预算付款开支竣工决算具体的的情况 202在一年度财务审批费用付出 年末费用数为895.17万元,费用付出 结算的时候数为709.41万元,顺利完成年末费用的100%,在当中: 1、公众卫生情况间更健康性支出(类)公众公众卫生情况间(款)重大安全事故公众公众卫生情况间的服务(项)。 今年终项目预竣工决算为22万是,性其他支出结算的时候为22万是,达成今年终项目预竣工决算的100%,结算的时候数=今年终项目预竣工决算数,包括缘由是:202半年度该性其他支出我基层单位严格规范是以今年终项目预竣工决算执行程序。 2、交行运输管理教育支出(类)机耕路水路(款)行政机关启动(项)。 年终项目成本决算为662.42万元,付出竣工结算的时候为476.六万元,做好年终项目成本决算的71.96%,竣工结算的时候数乘以年终项目成本决算数的常见缘故是:公交车补贴费会计入一些交通管理成本及工人的异动,太紧好日子,厉行开源节流,压减付出。 3、路网车辆输送结余(类)道路水路车辆输送(款)大部分行政诉讼管理制度事物(项)。 年末工程概算为50.52万元,性性支出竣工结算的时候为50.52万元,提交年末工程概算的100%,竣工结算的时候数等于6年末工程概算数,关键原因是:2023年度该性性支出我方严格要求遵循年末工程概算进行。 4、交通线运载车花费(类)公路工程水路运载车(款)水路运载车治理花费(项)。 今年末预部门估算为30.2万多,收入开支部门估算为30.2万多,达到今年末预部门估算的100%,部门估算数=今年末预部门估算数,主要主要原因是:2021时间内度该收入开支我机构严要求如果根据今年末预部门估算进行。 5、交行及运载性支出(类)二级公路网水路及运载(款)的二级公路网水路及运载(项)。 年末概项目预算表表为130.04万是,收入经费支出概项目预算表为130.04万是,达到年末概项目预算表表的100%,概项目预算表数值为年末概项目预算表表数,通常原故是:2022年度该收入经费支出我机关单位严谨决定年末概项目预算表表履行。 六、大部分公益性工程预算财政收支拨付常规收支结算的时候实际情况描述 202在一年度民政拨付几乎收支476.六十万元,这当中:职工资金资金付出382.26万元,占几乎收支的80.18%,常见关键包含几乎薪水、津贴费补贴政策、奖励金、某些对自身家庭关系式的补贴等;通用资金资金付出94.46万元,占几乎收支的19.82%,常见关键包含办公室费、印刷类费、了解和咨询费、煤气费、商业用电、出差补贴、总工会资金资金付出等。 七、通常前提公用设施预算表财政部门捐款“三公”经费结余结余部门预算前提就说明 (一)“三公”专项经费财政部门审批支出费用部门预算基本原因阐述    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.6万元,完成预算的32.00%,其中: 

因公回国(境)费总收支估算为0万,总收支部门部门预部门预算为0万(因此估算数为0,是无法估算百分比例),部门部门预部门预算数与估算数相符,我组织严谨按估算履行部门部门预部门预算,因公回国(境)费总收支与本年同比增加。  因公接侍费费用性付出 概估算为2万元,费用性付出 结算的时候为1.10万元,提交概估算的32.00%,结算的时候数大于概估算数的重点因素是据《地方八项规范》及《党政国家机关厉行降低抵制白白浪费规章》的想要,压减“三公”费用费用性付出 ,与前年想必以少0.15万元以少10%,以少的重点因素是厉行降低,较紧岁月。 因公接待出行租车购入费其他费用费用为0亿元,其他费用部门费用工程预算表为0亿元(致使费用数为0,始终无法 计算方式百分数),部门费用工程预算表数与费用数相一致,我标准须严格按费用进行部门费用工程预算表,因公接待出行租车购入费其他费用与去年同期增涨。 国家国家公务出行启动维修费结余概工程项目预算表为0万是,结余部门工程项目预算表为0万是,(致使概工程项目预算表数为0,没法确定比重),部门工程项目预算表数与概工程项目预算表数相同,我部门要严格按概工程项目预算表执行工作部门工程项目预算表,国家国家公务出行启动维修费结余与去年同期差不多。 (二)“三公”专项经费财务捐款性支出部门预算具体的状态说明怎么写 202半年度“三公”预备费财政性付款教育付出部门预算中,公务接待接待工作接待工作费教育付出部门预算1.5亿元,占100%,因公回国(境)费教育付出部门预算0亿元,占0%,公务接待接待工作车辆租赁租赁费费及运营养护费教育付出部门预算0亿元,占0%。另外: 1、因公出国留学留学(境)费收入支出结算的时候为0千元,全年度安装因公出国留学留学(境)团组0个,积攒0接待量。 2、公务活动欢迎费收入教育支出竣工决算为1.六万元,长期性共欢迎热情接待工作团组30个、来宾180接待工作量,注意是对本事情单位督查、检验事情发现的欢迎收入教育支出。 3、因公买车购买费及加载定期维护费支出费用结算的时候为0W,各举:因公买车购买费0W,我企业单位名称新购买因公买车0辆。因公买车加载定期维护费0W,已于2021时间内111月31日,我企业单位名称支出国库捐款的因公买车保留量为0辆。 八、中央政府性货币基金项目预算利润收支预算现状 2022年度中央政府部门性股票债卷成本预算财政经费收入性支出捐款收录0万是;月底结转和盈余0万是;经费收入性支出0万是,这其中根本经费收入性支出0万是,好项目经费收入性支出0万是;月底结转和盈余0万是。2022年度本基层单位无中央政府部门性股票债卷结余。 九、行政机关执行接待费性支出表示 本机构2023年度单位执行经费预算财政预算性总支出94.43W,比月初财政预算数极大减少81.13 W,降46.20%。基本缘故是:较紧生活,厉行可节约,压减单位执行经费预算财政预算性总支出。 十、寻常性费用条件原因分析 202半年本部门管理花费交互费0万美金,用以主持召开0交互,编制数0人,相关內容为0;花费教学费0万美金,用以深入开展0教学,编制数0人,相关內容为0;开幕0等民俗文化、晚会节目、会谈、赛程生活,花费0万美金。 11、以政府企业采购其他支出讲解 本相关部门202半年度市现公开招标流程项目流程性费用开支 总是0十万,这之中:市现公开招标流程项目流程物料性费用开支 0十万、市现公开招标流程项目流程施工性费用开支 0 十万、市现公开招标流程项目流程提供服务保障项目性费用开支 0十万。评为成长型型客户借款协议书说明余额0十万,占市现公开招标流程项目流程性费用开支 总是的0%,这之中:评为小微客户借款协议书说明余额0十万,占评为成长型型客户借款协议书说明余额的0%;物料选择流程流程评为成长型型客户借款协议书说明余额占物料性费用开支 余额的0%,施工选择流程流程评为成长型型客户借款协议书说明余额占施工性费用开支 余额的0%,提供服务保障项目选择流程流程评为成长型型客户借款协议书说明余额占提供服务保障项目性费用开支 余额的0%。 十三、国家股财产占有条件表明 截止期2023年1二月31日,行政部门(基层的单位名称)共计小轿车0辆,另外,大部分一把手年轻干部出行0辆,机要通信主系统出行0辆、突发保障措施出行0辆、行政执法值岗出行0辆、重型专业技術技術出行0辆、别出行0辆;基层的单位名称社会价值观40万元上代用主系统0台(套);基层的单位名称社会价值观1000万元上转用主系统0台(套)。 第十五、202在一年度工程预算绩效考评情况报告说明书怎么写 (1)绩效品评管控品评事情搞好症状。 据工程概算效绩安全管理要,我团队组织结构机构化对2021 当年度基本上共同工程概算新的顶目性总花费率先开设效绩自评,另外,3级新的顶目3个,三级新的顶目0 个,共有关新的顶目基金232.74 W,另外基本上共同工程概算新的顶目性总花费232.74W,占新的顶目总性总花费100%;另外的基金性总花费零元,占新的顶目总性总花费0%。组织结构机构化对2021当年度0 个镇人民政府性理财产品工程概算新的顶目性总花费开设效绩自评,共有关基金0 W,占镇人民政府性理财产品工程概算新的顶目性总花费总金额的0%。组织结构机构化对2021当年度0个国企基金运营工程概算新的顶目性总花费开设效绩自评,共有关基金0W,占国企基金运营工程概算新的顶目性总花费总金额的0%。 安排对“卫生防疫资产投入”“公路交通水路资产投入” “海上环卫等3 个投资活动积极开展了部评介语,“共相关投资活动资产232.74 万的大写,其中的普通公益性概算投资活动拨出232.74万的大写,各种资产拨出元”。人民政府性资金概算拨出0 万的大写,集体所有制资产自主经营概算拨出0万的大写。从评介语情况报告来谈,投资活动使用有有助于于的社会生活的发展趋势,的社会生活人们或服务质量目标比较服务满意高。 结构对沅陵县交通配套运输费物流运输局1个厂家开发局部收支绩效考评评定,在拆迁中遇到一样 公开财政预算表收支709.420百万元,政府部性债卷财政预算表收支0百万元。从评定情况报告而言(一)打牢开发意识化新冠疫情防范控制工做(二)带动交通配套运输费规划优质化量发展方向(三)打牢进行乡村旅游创新发展工做(四)安全的的生产情势定期增强痊愈(五)行业中操作级别有明显升高(六)一丝不苟加强领导党建宣传与党风清正廉洁规划(七)进这一步提升文化组建收获(八)打牢抓好综治维稳与交通配套运输费战备工做。 (2)部门乃至每一位员工部门预算中活动业绩考核自评结局。 沅陵县交行装运局建设建设工程流程的做工作考核测评考评自评研究:随着年末控制的的做工作考核测评考评计划,本计量单位3个建设建设工程流程的做工作考核测评考评计划已达到,的做工作考核测评考评测评98分。建设建设工程流程上半年估算数为232.74万的大写,进行数为232.74 万的大写,达到估算的100%。建设建设工程流程的做工作考核测评考评计划达到环境:一种是如果根据县新冠肺炎传染病防治指导部的相同上级领导、相同指导、相同光荣使命,经久耐用实施新冠肺炎传染病防治的做工作;二要感觉取得,社交反应好,确定社交和谐温馨固定;三是进展交行,的提升经济条件经济发展,减少干部群众出行安全交行便捷。察觉到的大部分困难及因素:因经济配备和使用的上具备着没法预知性,没有抓住好建设工程项目进度与料工费当中的相关。接下来一个脚印优化预防措施:表现的做工作中心点,表示担责。 沅陵县公路交通运送局投资工作流程流程考核自评文献综述:我局厉行降低成本,坚持不懈把是有限的的专项督查预备费用在刃口上,容忍参与,绝对了做工作的可持续进展性性进展。从投资工作流程流程决定、投资工作流程流程处理、投资工作流程流程考核使用口碑表现,纷纷表示考核口碑综合管理自评打分为 98分。 (3)职能部门品评建设项目绩效考核品评导致。 关键方式详细第五点要素邮件附件。 第八组成部分 动词诠释 一、行政处诉讼机关运作金费:为确保行政处诉讼企业部门(包含参考物国家国家公务接待活动员法监管制度的事業企业部门)运作,用一半来说业务性价格预决算审批安排好,主要用于购置货物运输和业务的贴心的售后服务资金量,包含接待室及uv打印机彩印费、电力费、出差费、会议安排费、社会福利费、生活保护费、接待室用地水交电费费、接待室用地冬季取暖费、接待室用地物业经理监管制度费、国家公务接待活动车辆运作保护费和另外的价格,成为行政处诉讼企业部门和参考物国家国家公务接待活动员法监管制度事業企业部门一半来说业务性价格预决算国库审批常见付出中的共公金费付出。 二、“三公”费用:归入财政资金项目决算治理的“三公“费用,属于用正常公用设施项目决算付款计划的因公活动活动活动接代费、因公活动活动活动小二租车采购及正常电脑运行运营维护费和因公出境(境)费。在其中,因公活动活动活动接代费造成机关方按法规花销的种类因公活动活动活动接代花费;因公活动活动活动小二租车采购及正常电脑运行费造成机关方因公活动活动活动小二租车设备采购花费(含设备采购税),并且 主要燃料费、处理费、保险行业费等花费;因公出境(境)费造成机关方因公活动活动活动出境(境)的全国旅费、其他国家成市间公路网费、吃住费等花费。 第5方面 邮件附件 2022年度监管部门整个花费绩效考评品价计划书 一、相关部门概貌 为带动不需要总支出厅局信贷现金处理,确实提升 不需要总支出厅局科学性化精巧化处理技术水平,持续推进部们很好地明确岗位责任制,提升 不需要总支出厅局信贷现金使用的效益分析,选择《概算法》《不需要总支出厅局部观于概算效绩处理工学作考核内容心思》(财预〔2015〕25号)及《河南省人民群众监管部门观于多方面持续推进概算处理的提出的意见》(湘政发〔2012〕33号)文本的要求,我公司对2023年部们布局总支出参与了多方面布局品评。现将关与情况报告模板报告模板方式: (一)公司的慨况 1、工人自己事业单位制定程序及实多情况:县流量运输管理局属行政机关管理机关自己事业单位,共出行政机关管理自己事业单位制定程序1八人、大额审批自己事业自己事业单位制定程序五个人,实有个人数非全日制21人(区域划工人五个人),离休28人。 2、本政府机构职能部分最业务岗位职责范围是:推进制定祖国关以客运配送的优惠策略性、法律规则、规定,承接客运配送市场监管查看和监查;制造密切相关综上配送治理体制性的规模配合业务,联合关以职能部分集体安排预算编制全乡综上配送治理体制性规模,考核评价客运配送规模和治理;集体安排草拟并监查具体方案全乡工路、水路等业规模、优惠策略性和规定,通过草拟货运发展壮大方式和规模,草拟关以优惠策略性并监查具体方案。考核评价全乡客运配送关以体制性教育行政体制改革业务;筹办县委、县我们政府机构和上家负责人职能部分交办的一些法定程序。 202一年,在局党组的无误人员下,缺省科级纪检干部员工提高认识履行每项岗位职责权限职责权限,严要求单位名称地来完成了每项考核的运转目标。首先全心全意抓好运转制度化化禽流报告处置本职业务。很快布防设为“出行控制站”,以“外防读取、内防反抽”为具体指导,在入沅最主要的出行短信通道和营运站场创立33个禽流报告处置绿色健康监测数据服务于点,共清查33399车(船)次78526人,劝返319台次1151人;夯实基础了水平垂直究竟、橫向到边的阻击禽流报告防线。安全防护管理深化肺炎疫苗育苗,辅助社区服务中心抓好大家抗原加测本职业务。第二是助推出行不断发展优产品品质不断发展。強效深化重点是項目不断发展,每项之前本职业务充分去。三是安全防护管理深化乡野发展本职业务。据县委合理安排构建,我局中选优派驻9人組成6支乡野发展本职业务队驻入清浪乡洞庭溪、五强溪镇等6个村,局党政党组成员名单各是搞好关系6个村,科级纪检干部员工共结对40户顾客抓好一对一帮扶本职业务。四是安全防护管理性加工状况不间断安全防护管理有起色。保证“安全防护管理性一、可以防止感染主、终合管治”的模式,环绕着力处置形成重袭警案路线出行人身故障,效果处置和缩减很大路线出行人身故障的的运转目标,去强化控制措施,健康运转制度,着力抓好本职业务敲定,上半年整治自查自纠各大安全防护管理性问题150余起。五是优产品品质办好提倡提议回应本职业务。202一年,我局举办人大常委会体现提倡30件(市2件、县28件)、市政协常务委员会提议14件,总数44件,举办份数在县直单位名称排榜一。局党组利用集结研讨、各是面对面沟通等很多行为与体现、常务委员会去交流活动,并全心全意抓好回应本职业务,回应率与体现满意率率均提高100%。 (二)部门乃至每一位员工整个付出超范围、应用放向和通常介绍、设及超范围等 202半年本厂家建筑体收支企业规模为709.44万美金,这当中通常收支476.3万美金,内容收支232.74万美金,主要是采用政府机关工人事业费支出和操作事业费支出,铁路交通域相关的操作的开始。 二、政府部门整体性费用治理及运行现象 (一)基本上费用支出 202半年整年根本的花费467.七十元(工资收入员工福利花费:294.50千元、淘宝产品和提供服务花费:94.450千元、对自身和的家庭补助金花费:87.850千元) 最主要用来企业企业办公费、水暖费、座机号电脑网络费、旅差费、企业企业办公专用设备添置及“三公”资金等(另外“三公”资金为公务迎送迎送费1.59千元、无因公出国旅游出关杂费)。我行业对根本的花费严苛规范要求按方案运行,确立了哪项控制工作无法,特备是对“三公”资金严苛规范要求保持。在我行业的严苛规范要求控制工作下,都没有超预算表花费。 (二)督查通知教育支出 202半年上半年楼盘付出232.74万块人民币;包括用作我区工路水路运输业、管理制度劳务费180.550万块人民币、水下保洁服务管理服务管理中心的专题劳务费30.2万块人民币,免疫接种劳务费21.99万块人民币。 三、部门管理专向组织性使用环境 (一)专项整治安排原因具体分析 大型项目金费追求专款用,每项笔督查通知资源的付出都做出了账目流畅,账实相符合,未发现督查通知资源挪作别用的原因。 (二)专门控制事情分折 对自查报告收支的概算完成力层面关注,显得求真务实威严金融纪律作风,坚持原则完成力财务标准化管理标准化管理管理办法,求真务实审批权流程。 1、经济能力性研究 202在一年顶目费用付出 总预决算为232.74来万, 实践顶目总费用付出 232.74来万。 2、生产率性剖析 2023年专门费用支出 绩效考核时候非常好,均按期初因素的对象神器任务关键搞定各类工作上。 3、有效果性讲解 做完了202在一月初控制的督查通知事业的世界任务,202在一年督查通知实践拨出总是未高于月初预决算,改变了的世界任务方向,担保了日常事业日常运转。 4、可快速性探讨 厉行勤俭节约,持之以恒把是有限的的专业专项资本用在刃口上,进那步建全税务管理的工作监管机制,容忍监管,确保了税务花费和资本操作的违法内控、安全可靠更好,确保了道路的工作的可快速性提升。 四、金融资产经营时候 交通配套装运局固定不动资金投资的配值是按有弊于工作中的积极开展,物理学适度,优化系统资金投资组成,节俭用电来看,严治管控。核心是会议室设备(含部份两级部门)、会议室住宅系使用。 不变金融金融资源的安全标准化管理严苛制定以《行政标准化管理机构国有企业金融金融资源安全标准化管理暂行无法》制定,对全部不变金融金融资源按类使用建卡网上登记备案,保障账实相应,账卡相应,不变金融金融资源的购进当即使用网上登记备案,并使用账务分摊,对报废不能使用不可以严苛制定履行审批流程程序,没有经过获批禁止妥善处理。 五、相关部门整体化收入支出效绩时候 行业部门综合花费对概概算制定高尊重,将会全力倡导勤俭降低,维持把局限的经费拨出用在本行业的中心局业务上,按照非常严苛財经纪律作风,按照非常严苛公司公司财务工作方案,维持先有概概算,后有花费,每笔公司公司财务工作花费都过按照非常严苛的审批权源程序,许多方案较高地保证质量了公司公司财务工作支出费用和钱运用的准许合规、准许,安全保障管用。 笔者认为,我机构合理总得分为99分。 六、长期存在的重要状况 因部总体费用的的资金布置和采用上具备有无可可计划性性,在生物学放置成本概费用考核招生指标上还需进一次开展。可能行政机关费用少,年末建制的成本概费用跟不上透彻,建制标准不太局面,成本概费用审理现状还进十步进一次开展。 七、整改方法和有关改进措施 不断加强现金菅理,不断提高现金应用效果,保持加强制度建设内外质量监督制度化,合情合理列支每年接待费教育支出。

附表:决算报表